本報記者 桂小筍
1月18日晚間,司爾特發布公告,稱近日發現公司審計部副部長黃席利等可能涉嫌職務侵占犯罪。在黃席利等拒不配合公司調查并提出辭職后,公司先后向宣城市公安局經濟犯罪偵查支隊、寧國市公安局經濟犯罪偵查大隊報案。2024年1月17日,公司收到寧國市公安局出具的《受案回執》,案件已受理。
對于此次事件對公司的影響,司爾特解釋,因本次報案案件尚未正式立案,公司目前無法判斷案件對本期利潤或期后利潤等的影響。公司將全力配合公安機關的偵查工作,維護公司和全體股東利益,并將根據案件的進展情況,嚴格按照有關法律、法規及規范性文件的要求及時履行信息披露義務。
北京社科院副研究員王鵬告訴《證券日報》記者,內部控制的建立和完善是一個系統工程,審計、財務管理、員工管理等方方面面皆包含在內,董監高這些關鍵少數,更是要有合理的監督、警示程序來提醒他們合規履職,以規范公司的運營。
“建議司爾特在報案的同時,加強內部審計和財務監督,對類似問題進行及時預防和發現,以避免類似事件的再次發生。”王鵬說。
以關鍵詞搜索兩市公告可知,上市公司因出現高管涉嫌職務侵占,相關人等涉嫌非法侵占公司資產、背信損害公司利益的情形而向公安機關報案的情形時有發生。例如,*ST愛迪在此前的公告中就提及,涉及合計約5.5億元的應收賬款及存貨涉嫌被相關人等非法侵占、背信損害公司利益的情形,鑒于此,公司于近日就相關情況向深圳市公安機關進行了報案。
對此,上海明倫律師事務所王智斌律師告訴《證券日報》記者:“投資者時不時會從公告中看到,上市公司經自查發現一些高管違法違規問題,這些現象的本質,是相關上市公司內控存在缺陷,這一點,從一些上市公司收到的監管函提及的內容中也可以看出。例如,有上市公司曾發布公告稱全資子公司遇到電信詐騙造成損失,此后收到的監管關注函中即提及,公司貨幣資金內部管控存在問題。”
目前,除了監管部門嚴懲各類違規行為之外,為更好地保護投資者,上市公司要完善內控缺陷,加強自我規范和約束,以實現高質量發展。王智斌介紹,監管部門對于上市公司的內部控制有具體規定,但在實踐過程中,也看到一些公司內部控制制度流于形式,風險評估和配套防御缺失,從而使公司出現內部控制缺陷,進而使風險外化。“強化內部控制缺陷整改不能只是表面重視,應該從多個角度促進公司內部控制的持續改進,不斷提升內部控制的有效性。”
(編輯 閆立良)
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