■本報(bào)記者 包興安
為全面掌握我國上市公司執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況,日前,財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)對滬深兩市3485家上市公司公開披露的2017年度內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并發(fā)布《我國上市公司2017年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況分析報(bào)告》(以下簡稱《分析報(bào)告》)。
總體來看,在3485家上市公司中,共有3245家上市公司公開披露了內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,占比93.11%。其中,3177家內(nèi)部控制自我評價(jià)結(jié)論為整體有效,2602家聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了內(nèi)部控制審計(jì),并有2596家被出具無保留意見。企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在上市公司得到有效運(yùn)行。
《分析報(bào)告》同時(shí)指出,部分上市公司仍存在披露的內(nèi)部控制缺陷整改不到位,隱瞞、虛報(bào)內(nèi)部控制缺陷,披露內(nèi)部控制缺陷時(shí)僻重就輕,報(bào)告披露不夠及時(shí)、格式不夠規(guī)范等問題,一定程度上反映出內(nèi)部控制建設(shè)在部分上市公司尚未得到應(yīng)有的重視,影響了上市公司內(nèi)部管理水平和防御風(fēng)險(xiǎn)能力的進(jìn)一步提升。
下一步,財(cái)政部將會(huì)同證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門,持續(xù)關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在上市公司的執(zhí)行情況,在不斷完善企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的同時(shí),督促和引導(dǎo)上市公司不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),提高上市公司合規(guī)經(jīng)營與防御風(fēng)險(xiǎn)能力,為全面打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)提供有力保障。
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