本報訊 (記者張曉玉)為深入貫徹落實黨中央、國務院關于提高上市公司質量的決策部署,進一步提升審計委員會履職能力,強化上市公司內部治理效能,筑牢資本市場高質量發展的根基,7月25日,由河北省上市公司協會主辦、河北資本市場之家協辦、深圳市全景網絡有限公司支持的“河北上市公司審計委員會專題培訓”成功在石家莊舉辦。本次培訓采取“線上+線下”的方式進行,82家河北上市公司審計委員會成員、董事會秘書330余人參加。
河北證監局相關處室負責人到會并講話,此次培訓還邀請了中國上市公司協會資深專家,以及北京國家會計學院教授、中國上市公司協會獨立董事專業委員會委員進行專題授課。
河北證監局相關處室負責人指出,審計委員會是連接董事會管理層內部審計與外部審計的關鍵紐帶,更是保障財務信息質量、維護投資者合法權益的第一道防線。委員的專業能力、履職態度和監督時效直接關系到上市公司的治理水平,關系到資本市場看門人機制的有效性,更關系到廣大投資者對市場的信心。審計委員會必須準確把握新形勢、新要求,切實發揮“把關者”“監督者”“推動者”的作用。對此,他向審計委員會提出五個方面的工作要求:一是要強化責任意識,堅守“看門人”初心;二是要聚焦核心職責,筑牢財務信息質量防線;三是要保障審計獨立性,提升審計監督的時效;四是要加強專業學習,提升履職能力;五是要強化監督問責,壓實履職責任。
中國上市公司協會資深專家結合履職典型案例,對《上市公司審計委員會工作指引》的起草背景、框架結構、具體內容等方面進行系統解讀,深入剖析審計委員會履職的關鍵要點與實踐經驗。北京國家會計學院教授、中國上市公司協會獨立董事專業委員會委員從對審計委員會定位的思考、給會計專業獨立董事的履職建議以及個人履職經驗的分享交流等方面進行分享。
與會代表普遍反映,根據新《公司法》規定,上市公司不再設監事會,審計委員會行使監事會的職權。值此上市公司治理結構重大變革之際,本次培訓的舉辦恰逢其時,對上市公司內部監督機構實現穩妥有序過渡具有重要作用。此次培訓為新形勢下審計委員會委員精準把握監管要求、提升履職能力提供了務實且關鍵的指引。培訓進一步厘清了委員的履職要求與責任邊界,切實深化了關鍵主體對監督職責的認知深度與履職效能,有效強化了審計委員會規范運作的內生動力,將助力河北上市公司構建更透明、高效的公司治理生態,為提升上市公司質量筑牢監督基石。
(編輯 張明富)
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